Прогноз продаж

Общие положения

Прогноз продаж — это оценка будущего объёма продаж компании на основе исторических данных, рыночных трендов, сезонности и маркетинговых планов, которая служит основой для финансового планирования, управления запасами и принятия стратегических решений.

Что такое прогноз продаж простыми словами

Прогноз продаж — это ответ на вопрос: «Сколько мы продадим в следующем месяце, квартале или году?». Это не гадание, а расчёт, основанный на данных, логике и обоснованных предположениях.

Прогноз продаж — это отправная точка для всего финансового планирования. От него зависят: план закупок, объём производства, потребность в персонале, маркетинговый бюджет, денежный поток, прибыль. Если прогноз продаж сделан неточно, все остальные планы окажутся нереалистичными — бизнес либо купит слишком много товара и заморозит деньги в запасах, либо купит слишком мало и упустит продажи.

Зачем нужен прогноз продаж

Прогноз продаж выполняет несколько критически важных функций:

1. Финансовое планирование

Прогноз продаж — основа для формирования бюджета компании. На его основе рассчитываются выручка, себестоимость, маржинальность, прибыль, денежный поток и потребность в инвестициях. Без прогноза невозможно составить реалистичный бюджет.

2. Управление запасами

На основе прогноза определяется, сколько товаров нужно закупить и в какие сроки. Это позволяет избежать дефицита (когда товар заканчивается и компания теряет продажи) и переизбытка (когда деньги заморожены в неходовых запасах, а товар занимает складские площади).

3. Планирование производства

Для производственных компаний прогноз продаж определяет производственную программу: сколько продукции нужно выпустить, как загрузить оборудование и персонал.

4. Бюджетирование маркетинга

Прогноз продаж помогает определить, какой объём маркетинговых инвестиций потребуется для достижения целевых показателей. Если вы знаете, что вам нужно привлечь 100 новых клиентов, а стоимость привлечения одного клиента (CAC) — 3 000 руб., вы можете рассчитать бюджет: 100 × 3 000 = 300 000 руб.

5. Управление денежными потоками

Прогноз продаж, помноженный на условия оплаты (отсрочки, авансы), позволяет спрогнозировать поступление денег на счета и избежать кассовых разрывов.

6. Оценка рисков

Сравнение прогноза с фактическими результатами позволяет вовремя увидеть отклонения и скорректировать планы до того, как проблемы станут критическими.

Основные методы прогнозирования продаж

Существует множество методов прогнозирования. Выбор метода зависит от доступности данных, горизонта планирования и специфики бизнеса.

1. Интуитивный метод (экспертные оценки)

Прогноз основан на опыте и интуиции руководителей или экспертов отрасли. Иногда используется в стартапах или на новых рынках, где нет исторических данных.

Пример: Руководитель отдела продаж говорит, что по его ощущению продажи вырастут на 10% в следующем квартале, потому что рынок оживает.

Преимущества: Быстро, не требует сложных расчётов. Недостатки: Субъективность, зависимость от компетенций эксперта.

2. Метод скользящей средней

Прогноз строится как среднее значение продаж за последние несколько периодов. Сглаживает случайные колебания и хорошо работает в стабильных условиях.

Пример: Продажи за последние 3 месяца: 100, 110, 105 единиц. Прогноз на следующий месяц: (100 + 110 + 105) / 3 ≈ 105 единиц.

Преимущества: Простота, понятность. Недостатки: Не учитывает тренды и сезонность, запаздывает за изменениями.

3. Экспоненциальное сглаживание

Метод, при котором более свежим данным придаётся больший вес. Прогноз адаптируется к изменениям быстрее, чем скользящая средняя.

Пример: Вы продаёте продукт, и у вас есть данные за последний год. Прогноз строится с коэффициентом сглаживания, который определяет, насколько сильно влияют последние данные по сравнению с предыдущими периодами.

Преимущества: Учитывает тренды, быстрее реагирует на изменения. Недостатки: Требует подбора коэффициентов.

4. Регрессионный анализ

Прогноз строится на основе связи между продажами и другими факторами (экономическими показателями, сезонностью, ценами конкурентов). Позволяет учитывать влияние внешних факторов.

Пример: Продажи зависят от средней температуры воздуха. Чем теплее, тем больше продаётся напитков. Регрессия определяет эту зависимость математически и позволяет прогнозировать продажи, зная прогноз погоды.

Преимущества: Учитывает влияние внешних факторов. Недостатки: Сложность построения, требует статистических данных.

5. Метод на основе воронки продаж

Прогноз строится на основе количества лидов и конверсии на каждом этапе воронки. Особенно популярен в B2B-продажах и интернет-маркетинге.

Пример: В воронке 1 000 лидов, конверсия на каждом этапе: 50% на квалификацию, 30% на демонстрацию, 40% на закрытие. Прогноз продаж: 1 000 × 0,5 × 0,3 × 0,4 = 60 сделок.

Преимущества: Учитывает реальное состояние воронки. Недостатки: Требует точных данных на каждом этапе.

6. Метод на основе сезонности

Прогноз строится с учётом повторяющихся колебаний спроса в зависимости от времени года, праздников, погоды.

Пример: Продажи кондиционеров в июле в 3 раза выше, чем в январе, и это повторяется каждый год.

Преимущества: Учитывает сезонные колебания. Недостатки: Требует исторических данных за несколько лет.

Как составить прогноз продаж

Прогноз продаж — это процесс, который включает несколько шагов.

1. Сбор данных

Соберите исторические данные по продажам минимум за последний год. Разбейте их по продуктам, каналам, сегментам. Соберите внешние данные: тренды рынка, сезонность, экономические показатели.

2. Выбор метода прогнозирования

Выберите один или несколько методов в зависимости от доступности данных, горизонта планирования и специфики бизнеса.

3. Построение прогноза

Рассчитайте базовый прогноз выбранным методом. Проверьте его на реалистичность: не противоречит ли он рыночным трендам? Не слишком ли оптимистичен или пессимистичен?

4. Оценка точности

Сравните прогноз с фактическими данными за прошлые периоды (если вы делали прогноз ранее). Рассчитайте ошибку прогноза. Чем она ниже, тем лучше качество прогнозирования.

5. Сценарный подход

Прогноз продаж почти всегда неопределён. Поэтому создайте 3 сценария: оптимистичный, базовый, пессимистичный. Это позволит подготовиться к разным вариантам развития событий.

6. Утверждение и передача в финансовую модель

После утверждения прогноз передаётся в финансовую модель, на основе которой рассчитываются все остальные планы: выручка, затраты, прибыль, денежный поток.

7. Ежемесячная корректировка

Прогноз продаж — это не разовое действие. Он должен пересматриваться по мере поступления новых фактических данных. Сравнивайте прогноз с фактом, анализируйте отклонения и корректируйте прогноз на будущие периоды.

Частые ошибки в прогнозировании продаж

  • Завышение прогноза — слишком оптимистичный прогноз, который не подтверждается реальными данными. Результат — перерасход бюджета и нереалистичные планы.

  • Занижение прогноза — консервативный прогноз, который не учитывает реальный потенциал бизнеса. Результат — упущенные возможности и недостаток ресурсов для роста.

  • Игнорирование сезонности — неучёт сезонных колебаний приводит к кассовым разрывам и проблемам с запасами.

  • Игнорирование внешних факторов — неучёт изменений на рынке, конкурентных действий или макроэкономических факторов.

  • Отсутствие регулярной корректировки — прогноз, составленный один раз, быстро устаревает и теряет актуальность.

Прогноз продаж и юнит-экономика

Прогноз продаж является основой для расчёта ключевых метрик юнит-экономики:

  • CAC = Маркетинговый бюджет / Количество новых клиентов.

  • LTV = (Средний чек × Частота покупок × Срок удержания) × Маржинальность.

  • Маржинальность = (Цена — Переменные расходы на единицу) / Цена.

Если прогноз продаж меняется, меняются все эти показатели. Например, если вы планируете привлечь больше клиентов, CAC может вырасти из-за насыщения каналов, и это нужно закладывать в модель.

Пример прогноза продаж для интернет-магазина

Исходные данные:

  • Средний трафик в месяц: 20 000 посетителей.

  • Средняя конверсия: 2,5%.

  • Средний чек: 5 000 руб.

  • Сезонность: декабрь — рост 30%, январь — спад 15%, февраль — восстановление.

Прогноз на декабрь:

  • Посетители: 20 000 × 1,3 = 26 000.

  • Продажи: 26 000 × 0,025 = 650 заказов.

  • Выручка: 650 × 5 000 = 3 250 000 руб.

Прогноз на январь:

  • Посетители: 20 000 × 0,85 = 17 000.

  • Продажи: 17 000 × 0,025 = 425 заказов.

  • Выручка: 425 × 5 000 = 2 125 000 руб.

Прогноз продаж в PlanTap

В PlanTap прогноз продаж является отправной точкой всей финансовой модели. Вы можете задавать прогноз на основе исторических данных, воронки продаж, сезонности, с учётом маркетинговых планов и рыночных ожиданий. Система позволяет строить три сценария — оптимистичный, базовый, пессимистичный — и мгновенно видеть, как каждый из них влияет на выручку, маржинальность, денежный поток и ключевые инвестиционные показатели. При изменении прогноза продаж все связанные расчёты пересчитываются автоматически, что позволяет управлять бизнесом на основе актуальных данных, а не статичных планов.